+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Пртоколы внутреннего аудита смк

Пртоколы внутреннего аудита смк

Документы по стандартизации. Конструкции металлические. О снован в г. Планирование, проведение. Приложение А. Форма плана проведения внутренних аудитов СМК..

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Аудит систем качества

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Ольга Высоцкая о внутреннем аудите в компании

Документы по стандартизации. Конструкции металлические. О снован в г. Планирование, проведение. Приложение А. Форма плана проведения внутренних аудитов СМК..

Приложение Б. Форма задания на проведение внутреннего аудита СМК.. Приложение В. Форма протокола несоответствия. Приложение Г. Форма протокола замечания. Приложение Д. Форма листа учета протоколов. Приложение Е. Форма отчета по внутреннему аудиту СМК.. Настоящий стандарт является обязательной документированной процедурой системы менеджмента качества, функционирующей в институте, в соответствии с требованиями семейства стандартов ИСО модель ГОСТ Р ИСО Настоящий стандарт устанавливает порядок и последовательность действий при проведении внутренних аудитов проверок системы менеджмента качества СМК.

Настоящий стандарт предназначен для использования при планировании и проведении внутренних аудитов в институте и служит руководством для специалистов, осуществляющих внутренние аудиты, и обязателен для всех структурных подразделений и служб института. Часть 2. Квалификационные критерии для экспертов - аудиторов. Часть 3. Руководство программой проверок.

I SO Первое издание Основные положения и словарь. Порядок разработки, построения и оформления. В настоящем стандарте и при проведении внутренних аудитов применяются следующие термины и определения:. Процедура может быть документированная или недокументированная. Разработка мероприятий желательна, но не является обязательной. Мельникова по СМК, заместитель директора.

Аудит качества работ продукции может быть составной частью аудита процесса. План согласовывает ОПР и утверждает директор института. Форма плана представлена в приложении А. Специалисты проверяемых подразделений в состав участников группы не включаются. Численность группы по проведению аудита должна быть не менее двух человек. Задание утверждает ОПР. Форма Задания приведена в приложении Б. Форма протокола несоответствия и протокола замечания приведена в приложениях В и Г соответственно.

Форма Листа учета протоколов несоответствия, замечания приведена в приложении Д. Аудитор и руководитель подразделения заканчивают оформление протоколов несоответствия, замечания предыдущих аудитов, заполнив графы о выполнении корректирующих действий.

В случае невыполнения в срок корректирующих действий аудитор сообщает об этом ОПР и начальнику ОС, которые предпринимают соответствующие действия. Отчет утверждает ОПР. Форма отчета приведена в приложении Е. Результаты анализа состояния СМК и предложения по ее улучшению рассматриваются на совещании у директора института с руководителями подразделений. Контроль за проведением аудитов, оказание методической помощи и координацию всего процесса аудита возлагается на ОПР. Наименование подразделений служб.

Виды деятельности. Сроки проведения проверок. Задание на проведение внутреннего аудита системы менеджмента качества. Перечень документации, на соответствие которой производится аудит. Лист учета протоколов несоответствия, замечания. Дата проведения аудита. Номер протокола. Количество протоколов.

Дата устранения. Подпись руководителя группы аудита. ОТЧЕТ по внутреннему аудиту системы менеджмента качества. Лист регистрации изменений. Номер изменения. Номера разделов, пунктов подпунктов. Срок введения изменения.

Ключевые слова: Система менеджмента качества, аудит внутренний, планирование, последовательность работ, ответственность. Дата проведения аудита Проверяемые пункты стандарта ГОСТ Р ИСО Номер протокола Количество протоколов Дата устранения Подпись руководителя группы аудита несоответствия замечания несоответствия замечания несоответствия замечания.

На главную База 1 База 2 База 3. Поиск по реквизитам Поиск по номеру документа Поиск по названию документа Поиск по тексту документа. Показать все найденные Показать действующие Показать частично действующие Показать не действующие Показать проекты Показать документы с неизвестным статусом.

Упорядочить по номеру документа Упорядочить по дате введения.

Комплект аудитора СМК. Аудит качества ориентирован на выявление причин возникновения несоответствий в системе качества, процессах или продуктах услугах организации.

.

Форма протокола несоответствия

.

.

.

.

.

.

.

Организационные работы по внутренним аудитам СМК внутреннего аудита СМК», «Чек-лист внутреннего аудита» (Приложение 4), «Протокол.

.

.

.

.

.

.

Комментарии 1
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Нинель

    Объелись рыбного супа, точно уху ели!

© 2018-2019 domavkemerovo.ru